Bürgerservice / Bürgerbüro

Haushaltsdiagramm

-325.300 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-325.300 €
66,69%
-92.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-92.000 €
18,86%
-50.200 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-50.200 €
10,29%
-20.300 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-20.300 €
4,16%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -325.300 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -92.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -50.200 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -20.300 €
  • Summe
    -487.800 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
153.000 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-325.300 €
12: Versorgungsaufwendungen
-20.300 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-50.200 €
14: Abschreibungen
0 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-92.000 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-487.800 €
20: Verwaltungsergebnis
-334.800 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-334.800 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-334.800 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-334.800 €